vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

quynhl204

New Member
Hội viên mới
giúp em với mọi người ơi, bên em nhập vật tư về xuất cho công trình, làm biên bản nghiệm thu từng phần việc hoàn thành với chủ đầu tư rồi,sau đấy mới có hóa đơn của vật tư đầu vào thì có cần sửa lại ngày nghiệm thu để khớp với ngày hóa đơn k ạ?
Bên em chưa làm biên bản nghiệm thu toàn bộ và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

Phương án 01:
TH1: nếu bảng TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN kho còn thì cứ xuất dùng cho công trình => vẫn đảm bảo tiến độ thi công và khớp với số sách

TH2: tồn ko trống rỗng
Trước ngày nghiệm thu công trình hoặc các giai đoạn của công trình tiến hành tập hợp vật liệu đầu vào: xi măng, cát, đá, sỏi, sắt thép……..
Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán + phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào + phiếu hoạch toán + phiếu nhập kho + phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có=> ghim lại thành bộ
Nếu nhập kho: Nợ 152/ Có 331
Xuất kho dùng bình thường: phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu vật tư
Nợ 621/ có 152
= > phân bổ vào công trình bình thường

+Xuất thẳng xuống công trình ko nhập kho: Nợ 621/ có 331 => Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán + phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào + phiếu hoạch toán + phiếu nhập kho + phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có=> ghim lại thành bộ

Tháng nhận hóa đơn : Nhận hóa đơn + khai báo thuế bình thường
Nợ 331
Nợ 1331
Có 111,112
 

tinnguyenkk

New Member
Hội viên mới
Ðề: vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

em thấy mấy bác kế toán già già bên em hạch toán nghiệp vụ xuất thẳng vật tư xuông công trình là N:154 - C:152 lun là có đúng k bác chudinhxinh ?
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

Trước hết:
Nhưng nếu làm theo quyết định 15: phải là Nợ 621,1331/ có 111,112,331
Nếu làm theo quyết định 48: Nợ 154,1331/ có 111,112,331

Nhưng việc bên bạn làm là : nếu làm theo QĐ48
Nợ 154/ có 152 là sai hoàn toàn , sai cả bản chất lẫn cách dùng => vì bút toán này là

Về qua kho: ví dụ mua 10 tấn xi măng PC
Giả sử trong kho đã hết ko còn loại vật tư này
Mua vật liệu về nhập kho 1/1/2013 : Nợ 152,1331/ có 111,112,331= 10 tấn => sau đó xuất ra dùng Nợ 154/ có 152= 10 tấn hoặc nếu trong kho còn tồn thì => nghiệp vụ này chúng ta ko bàn nữa vì nó đã đúng
Nhưng giả sử trong kho ko còn loại vật tư này mà mua về ko qua kho mà làm bút toán: 154,1331/ có 111,112,331 => cũng ko bàn nữa

Nhưng nếu mua về mà ko nhập kho mà làm bút toán: 154/ có 152 => ko có Nợ 152 nhập kho, cũng ko có tồn 152 cho 10 tấn xi măng này => kho bị âm = -10 tấn => sai

em thấy mấy bác kế toán già già bên em hạch toán nghiệp vụ xuất thẳng vật tư xuông công trình là N:154 - C:152 lun là có đúng k bác chudinhxinh ?


---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 09:59 ----------

Giả sử trong tháng chi xuất mình xi măng này và kho ko tồn gì cả = 0 , giá trị = 10 tấn = 10.000 kg x 7.000= 70.000.000
Nếu làm Nợ 154/ có 152 = 70.000.000 => Cuối kỳ 152 sẽ bị âm vì = đầu kỳ nợ + phát sinh nợ - phát sinh có = 0+0-70.000.000=-70.000.000 cúc trúc tài khoản 152 ko có sô dư bên Có vì nó không phải là Pê Đê, và ko có chuyện âm kho bao giờ => Sai
 

slover

Member
Hội viên mới
Ðề: vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

Phương án 01:
TH1: nếu bảng TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN kho còn thì cứ xuất dùng cho công trình => vẫn đảm bảo tiến độ thi công và khớp với số sách

TH2: tồn ko trống rỗng
Trước ngày nghiệm thu công trình hoặc các giai đoạn của công trình tiến hành tập hợp vật liệu đầu vào: xi măng, cát, đá, sỏi, sắt thép……..
Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán + phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào + phiếu hoạch toán + phiếu nhập kho + phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có=> ghim lại thành bộ
Nếu nhập kho: Nợ 152/ Có 331
Xuất kho dùng bình thường: phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu vật tư
Nợ 621/ có 152
= > phân bổ vào công trình bình thường

+Xuất thẳng xuống công trình ko nhập kho: Nợ 621/ có 331 => Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán + phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào + phiếu hoạch toán + phiếu nhập kho + phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có=> ghim lại thành bộ

Tháng nhận hóa đơn : Nhận hóa đơn + khai báo thuế bình thường
Nợ 331
Nợ 1331
Có 111,112
Cho tớ hỏi là nếu trường hợp HĐ về sau mà tổng sluong VT trong HĐ đó lại nhập kho và phân bổ cho nhiều CT thì có làm như cách của b đc ko?
 

legiaht

New Member
Hội viên mới
Ðề: vật tư về nhập kho, xuất cho công trình nghiệm thu rồi mới nhận đc hóa đơn đầu vào

E đặt gạch hóng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top