Định khoản doanh thu tư vấn

Thanh Hoa

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút! Công ty em có doanh thu chủ yếu là tư vấn. Em làm sổ NKC thi ghi thu tiền hợp đồng 3/HĐTK chẳng hạn. Sau đó em ghi số hiệu tài khoản đối ứng là có 131, nợ 111. Nhưng em nghe anh trai em bảo phải định khoản thêm doanh thu có nữa, nghĩa là nhưthế nào em ko hiểu? cảm ơn mọi người đã trả lời giúp em.
 

Gautruc_1905

Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút! Công ty em có doanh thu chủ yếu là tư vấn. Em làm sổ NKC thi ghi thu tiền hợp đồng 3/HĐTK chẳng hạn. Sau đó em ghi số hiệu tài khoản đối ứng là có 131, nợ 111. Nhưng em nghe anh trai em bảo phải định khoản thêm doanh thu có nữa, nghĩa là nhưthế nào em ko hiểu? cảm ơn mọi người đã trả lời giúp em.
Cty bạn chuyên về tư vấn, khi ký kết HĐ về tư vấn vụ việc gì đó bạn phải xuất Hóa Đơn cho khách hàng để ghi nhận doanh thu và nộp thuế VAT, định khoản như sau:

*Xuất HĐ ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 131
CÓ 5113
Có 33311

* Khi khách hàng thanh toán tiền
Nợ 111/112
Có131
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Cty bạn chuyên về tư vấn, khi ký kết HĐ về tư vấn vụ việc gì đó bạn phải xuất Hóa Đơn cho khách hàng để ghi nhận doanh thu và nộp thuế VAT, định khoản như sau:

*Xuất HĐ ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 131
CÓ 5113
Có 33311

* Khi khách hàng thanh toán tiền
Nợ 111/112
Có131
+ Cái này chính xác, Chỉ hạch toán có TK DT khi khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt khi mình xuất HĐ GTGT mà không treo trên công nợ TK 131 khi đó hạch toán
Nợ TK 111
Có TK 5113
Có TK 33311
 

Thanh Hoa

New Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Tức là khi vào sổ phải đưa cả phần chi phí thuế GTGT vào nữa hả bác?
 

minh.81

New Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Mình chỉ là sinh viên đang theo học ngành kế toán. Xin cho hỏi các anh chị trong diễn đàn rằng trường hợp chúng ta ký hợp đồng là ghi nhận vào doanh thu liền hay ko?
Bác Thanh Hoa hướng dẫn giúp mình với nha.
Chân thành cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:

Melody

Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Theo mình nghĩ thì ta ký hợp đồng thì mới chỉ là hợp đồng thôi. Chứ khi nào bạn phải thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng thì lúc đó mới tính là doanh thu chứ. Bạn thử kiểm tra lại xem. Thân.
 

haitvonline

Kệ tôi với đời
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Vô đọc Chuẩn mực Kế toán số 14 về Doanh thu. Trong đó nói rõ khi nào được ghi nhận doanh thu, khi nào không.
 

dai

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Minh muon hoi cong t minh moi thanh lap thi minh can phai lap cac so sch va lam cac thu tuc gi vay ?
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút! Công ty em có doanh thu chủ yếu là tư vấn. Em làm sổ NKC thi ghi thu tiền hợp đồng 3/HĐTK chẳng hạn. Sau đó em ghi số hiệu tài khoản đối ứng là có 131, nợ 111. Nhưng em nghe anh trai em bảo phải định khoản thêm doanh thu có nữa, nghĩa là nhưthế nào em ko hiểu? cảm ơn mọi người đã trả lời giúp em.
Bạn định khoản như sau.
Xuất hóa đơn
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3333.

Thu tiền ghi.
Nợ TK 1111
Có TK 131.

Chúc mau mắn.
 

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Bạn định khoản như sau.
Xuất hóa đơn
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3333.

Thu tiền ghi.
Nợ TK 1111
Có TK 131.

Chúc mau mắn.
Nếu khi xuất HĐ mà KH thanh toán luôn thì ghi :
Nợ TK 111,112
Có TK 511
Có TK 3333.
 

nguyenlam

New Member
Hội viên mới
Ðề: Dinh khoan doanh thu

Theo mình nghĩ thì ta ký hợp đồng thì mới chỉ là hợp đồng thôi. Chứ khi nào bạn phải thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng thì lúc đó mới tính là doanh thu chứ. Bạn thử kiểm tra lại xem. Thân.
Vấn đền này bạn nói hoàn toàn chính xác. mình xin bổ sung thêm là khi xuất hóa đơn có 2 trường hợp khách hàng thanh toán ngay hoạc chưa thanh toán.
như các bác tiền bối nói đấy.
a, trường hợp khách chua thanh toán.
+ khi xuất hóa đơn ghi.
Nợ TK 131
Có TK5113
Có TK3331
+ khi khách hàng thanh toán ghi
Nợ TK111
Có TK131
b, trường hợp khách hàng thanh toán ngay.
Nợ TK111
Có TK5113
Có TK3331
nhưng mình vãn thích trường hợp b hơn. không trả tiền không xuất hóa đơn. nhưng vấn đề này là tùy sếp thôi. sếp thích thế nào em cũng chiều.
 

hadat186

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Dung vay, cu khi nao cong ty ban xuat hoa don thi bat buoc phai ghi nhan doanh thu
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút! Công ty em có doanh thu chủ yếu là tư vấn. Em làm sổ NKC thi ghi thu tiền hợp đồng 3/HĐTK chẳng hạn. Sau đó em ghi số hiệu tài khoản đối ứng là có 131, nợ 111. Nhưng em nghe anh trai em bảo phải định khoản thêm doanh thu có nữa, nghĩa là nhưthế nào em ko hiểu? cảm ơn mọi người đã trả lời giúp em.
HẠCH TOÁN NHƯ SAU:
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331
Nợ TK 111
Có TK 131
 

haydoiday

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Nếu là công ty tư vấn thì làm sao xác định giá vốn nhỉ, không có giá vốn sao xác đinh được kết quả kinh doanh. Và sao xác định được lợi nhuận nhỉ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trường hợp công ty của bạn là tư vấn. Bạn đã xác định doanh thu, vậy có thể xác định giá vốn không nhỉ.:sweatdrop: Nếu được thì ghi sao nhỉ.
 
Sửa lần cuối:

phap van luu

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Nếu là công ty tư vấn thì làm sao xác định giá vốn nhỉ, không có giá vốn sao xác đinh được kết quả kinh doanh. Và sao xác định được lợi nhuận nhỉ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trường hợp công ty của bạn là tư vấn. Bạn đã xác định doanh thu, vậy có thể xác định giá vốn không nhỉ.:sweatdrop: Nếu được thì ghi sao nhỉ.
Giá vốn đã nằm trong lương và các chi phí khác kèm theo mà cty bạn trả cho đấy.
 

tn23roses

New Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Tôi là thành viên mới, Mong được học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm với tất cả mọi người.Tôi cũng có một số rắc rối về các định khoản sau:nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
Ngày 1/1 Mua hàng nhập kho, VAT 10% (hóa đơn chua về, chưa tt), với chiết khấu là 2% nếu tt trước ngày 10/1.Và đến ngày 5/1, khách hàng giao HĐvà cty thanh toán bằng tiền mặt.
Xuất bán hàng Y,VAT%, khách hàng trả bằng tiền mặt, CK giảm giá 2% trên giá bán chưa thuế.
Đinh khoản thế nào mong các ban giúp đỡ.
 

thanh236

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu

Tôi là thành viên mới, Mong được học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm với tất cả mọi người.Tôi cũng có một số rắc rối về các định khoản sau:nhờ các bạn hướng dẫn giúp.
Ngày 1/1 Mua hàng nhập kho, VAT 10% (hóa đơn chua về, chưa tt), với chiết khấu là 2% nếu tt trước ngày 10/1.Và đến ngày 5/1, khách hàng giao HĐvà cty thanh toán bằng tiền mặt.
Xuất bán hàng Y,VAT%, khách hàng trả bằng tiền mặt, CK giảm giá 2% trên giá bán chưa thuế.
Đinh khoản thế nào mong các ban giúp đỡ.
*Phân tích giả thiết theo lý thuyết:
1/1 Mua hàng nhập kho nhưng chưa có HĐ -> Lưu phiếu nhập kho vào HS riêng "hàng về chưa có HĐ" để theo dõi
5/1 khách hàng giao HĐ -> DN hạch toán như trường hợp hàng và HĐ cùng về
Nợ TK lq (152,153,156,...)/Có TK 331; Có TK 3331
Nếu DN thanh toán ngay: Nợ TK lq / Có TK 111, 112
* Áp dụng vào bài:+ do điều kiện thanh toán: trước ngày 10/1 thì được hưởng chiết khấu là 2% mà DN thanh toán ngày 5/1 -> DN được hưởng chiết khấu thanh toán: 2% x Giá thanh toán chưa thuế
giả sử giá thanh toán chưa thuế: a
Định khoản:
Nợ TK 152,153,156...: a
Nợ TK 1331 : 0.1a
Có TK 515 : 0.02a
Có TK 111,112: 1.08a
 
Sửa lần cuối:

quynhduan

Member
Hội viên mới
Ðề: Định khoản doanh thu tư vấn

Các bác ơi, cho em hỏi 1 chút! Công ty em có doanh thu chủ yếu là tư vấn. Em làm sổ NKC thi ghi thu tiền hợp đồng 3/HĐTK chẳng hạn. Sau đó em ghi số hiệu tài khoản đối ứng là có 131, nợ 111. Nhưng em nghe anh trai em bảo phải định khoản thêm doanh thu có nữa, nghĩa là nhưthế nào em ko hiểu? cảm ơn mọi người đã trả lời giúp em.
Bên công ty tôi cũng có dịch vụ tư vấn ISO, doanh thu tư vấn cũng tương tự doanh thu hàng hóa bạn định khoản bình thường
Nợ TK 131, 111, 112
Có Tk 511
Có Tk 3331

Giá vốn của tư vấn là lương
 

muontennguoi

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Định khoản doanh thu tư vấn

*Phân tích giả thiết theo lý thuyết:
1/1 Mua hàng nhập kho nhưng chưa có HĐ -> Lưu phiếu nhập kho vào HS riêng "hàng về chưa có HĐ" để theo dõi
5/1 khách hàng giao HĐ -> DN hạch toán như trường hợp hàng và HĐ cùng về
Nợ TK lq (152,153,156,...)/Có TK 331; Có TK 3331
Nếu DN thanh toán ngay: Nợ TK lq / Có TK 111, 112
* Áp dụng vào bài:+ do điều kiện thanh toán: trước ngày 10/1 thì được hưởng chiết khấu là 2% mà DN thanh toán ngày 5/1 -> DN được hưởng chiết khấu thanh toán: 2% x Giá thanh toán chưa thuế
giả sử giá thanh toán chưa thuế: a
Định khoản:
Nợ TK 152,153,156...: a
Nợ TK 1331 : 0.1a
Có TK 515 : 0.02a
Có TK 111,112: 1.08a
Bạn nhầm số TK thanh toán với người mua và TK thanh toán với người bán rồi.

Ngoài ra, thông thường chiết khấu thanh toán được hưởng là tính trên số tiền trả, tức là gồm cả thuế GTGT.
Tất nhiên có thể khác nếu hợp đồng có ghi rõ.


Bên công ty tôi cũng có dịch vụ tư vấn ISO, doanh thu tư vấn cũng tương tự doanh thu hàng hóa bạn định khoản bình thường
Nợ TK 131, 111, 112
Có Tk 511
Có Tk 3331

Giá vốn của tư vấn là lương
Giá vốn của tư vấn là lương Nhưng mà là lương nào?

Nếu trả lương nhân viên theo thời gian (nuôi nhân viên, không khoán)?
Khi đó việc tính giá vốn là rất phức tạp. Nhiều khi nó dẫn đến giá vốn không có ý nghĩa thực tế trong quản lý.
Nên tính lương vào chi phí quản lý.
Khi đó giá vốn sẽ = 0. Không cần tính.


Chỉ tính được giá vốn khi giao khoán vụ việc cho nhân viên tư vấn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top