Chi phí Tiếp khách

votan_1441

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho em hỏi nếu DN chi tiền để tiếp khách(ăn uống....) thì tối đa được chi là bao nhiêu là hợp pháp và được khấu trừ thuế?
 

bluename

Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

chi phí tiếp khách không được vượt quá 10% tổng số chi được trừ (đối với DN mới thàng lập trong 3năm đầu không được vượt quá 15% tổng chi được trừ)
điều này được quy định tại điểm 2.19 thông tư 130/2008 về các chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế :
2.19 Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;
Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá; các khoản chi sau phát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có): Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.
Mức giới hạn 15% trong 3 năm đầu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009, không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu.
 

happy2012

Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

10% hoặc 15% tùy theo năm thành lập doanh nghiệp bạn ạ
 

LƯU THỊ LÝ

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

Cả nhà cho minh hỏi công ty mình là công ty phân mềm mà phần mềm thuộc đối tượng ko chịu thuế, vậy khi mình mua đầu vào có thuế 10% thì mình khai báo thuế trên tò khai là mình khai vào chỉ tiêu nào nhỉ. Có bạn nào làm công ty phần mềm rồi giúp mình với
 

huyenht37

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

Cả nhà ơi em đang thất nghiệp nè ai thuê em giúp việc kế toán không?huhu
 

votan_1441

Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

em thank tất cả các bác nha

---------- Post added at 06:17 ---------- Previous post was at 06:15 ----------

10% trên tổng daonh thu à cả nhà ơi
 

qtranghvtc

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

Bạn tính ra tổng chi phí hợp lý VD là 100tr (chưa bao gồm chi phí tiếp khách + Giá vốn hàng bán)

Max được tính vào hợp lý của CP tiếp khách là 10% = 10tr; DN mới thành lập trong 3 năm đầu là 15% = 15tr.

Cheers!
 

menhtroi

-=ABC=-
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

ùi, vậy các dn lớm tha hồ mà tiếp khách hen:mua:
 

trinhvankt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

các bạn ơi mình mốn hỏi lên diễn đàn mà làm không được ! có ai làm kế toán Trung Tâm Dạy nghề Huện hay đơn vị tương tự không bày mình làm bảng lương , quyết toán, dự toán , giúp mình vời !
 

nguyenhau.90

Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

bạn đọc thông tư 129 bạn nhé

---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 01:49 ----------

bạn lưu thị lý ơi bạn đọc thông tư 129 nhé

---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:49 ----------

Cả nhà cho minh hỏi công ty mình là công ty phân mềm mà phần mềm thuộc đối tượng ko chịu thuế, vậy khi mình mua đầu vào có thuế 10% thì mình khai báo thuế trên tò khai là mình khai vào chỉ tiêu nào nhỉ. Có bạn nào làm công ty phần mềm rồi giúp mình với
theo thông tư 129
c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.
c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.
c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.
Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.
Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.
Bạn đọc là hiểu thui
 

ginkokoro

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

mình thấy có bạn nói là 10% trên tổng chi phí hợp lý, bạn thì nói là 10% trên tổng doanh thu,vậy mình nên làm theo cái nào vậy nhỉ
 

family1981

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

Theo mình hiểu thì như thế hơi nhiều đấy!
Theo thông tư 130/2008- BTC về các khoản chi phí được trừ thì
Tổng hoa hồng, chi phí tiếp khách, bảo hành... không quá 10%, hoắc không quá 15% nếu là doanh nghiệp mới thành lập không quá 3 năm
 

khoinhat

Not be!
Hội viên mới
Ðề: Chi phí Tiếp khách

mình thấy có bạn nói là 10% trên tổng chi phí hợp lý, bạn thì nói là 10% trên tổng doanh thu,vậy mình nên làm theo cái nào vậy nhỉ
10% trên tổng chi phí hợp lý, đối với DN thương mại thì chi phí hợp lý đó không bao gồm giá vốn hàng bán. Đối với DN mới được thành lập thì tỷ lệ trên là 15%
 

biengioi

New Member
Hội viên mới
ðề: Nhận tiền để xây dựng sau đó cho thuê lại

Xin cho hỏi

---------- Post added at 03:34 ---------- Previous post was at 03:24 ----------

Mình không biết chia sẻ chủ đề mới thế nào nên đành vô đây. vấn đề là: Hiện nay Công Ty mình trên hợp đồng là ký kết xây dựng một nhà máy cho Công ty này (gọi tắt là Công Ty A) với giá trị là 61 tỷ, CTy A đã chuyển tiền ứng trước cho bên mình khoàng 10 tỷ rồi. Nhưng nay sếp mình có đưa ra vấn đề đó là: Công trình nhà máy hiện Công ty mình đang xây dựng thực chất là của Công ty mình, sau khi xây dựng xong sẽ cho CTy A thuê lại với giá trị vài năm khoảng 5 tỷ thôi. Số tiền ứng trước đó thực tế là do CTy mình không có vốn nên nhận tiền của CTy A để xây dựng. vậy bây giờ mình phải làm sao để có thể vẫn tiếp tục nhận tiền từ Cty A để xây dựng (sau khi xây xong sau khi trừ số tiền thuê bên mình sẽ trả lại số tiền mà bên A đã ứng, nhưng ko có lãi suất. mình nói thêm là CTy mình có vốn đầu tư nước ngoài 100% và CTy A cũng thế, có thể là hai ông sếp này thân thiết đến mức không nhận lãi, hihii...), các bác giúp mình với nhé và bên mình có phải xuất hoá đơn số tiền ứng trước đó không và cần làm hợp đồng gì không????
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top