bảng cân đối phát sinh kế toán

Domai_kt

New Member
Hội viên mới
cho em hỏi thường thì số dư cuối năm 2008 chính là số dư đầu năm 2009 đúng không ạ? nhung em xem trong bảng cân đối phát sinh tháng 1 đầu năm 2009 thì không phải như vậy? em mới đi làm nên không biết vì sao lại thê anh chị nào biết xin giúp em với nha.
 

huyentrang88

Khát vọng đổi thay !
Hội viên mới
Ðề: bảng cân đối phát sinh kế toán

Số dư cuối cuối năm trước chính là số dư đầu năm sau.Còn BCĐ hok khớp thì phải làm lại bạn a.
 
Sửa lần cuối:

hoangvn86

01678935738
Hội viên mới
Ðề: bảng cân đối phát sinh kế toán

cho em hỏi thường thì số dư cuối năm 2008 chính là số dư đầu năm 2009 đúng không ạ? nhung em xem trong bảng cân đối phát sinh tháng 1 đầu năm 2009 thì không phải như vậy? em mới đi làm nên không biết vì sao lại thê anh chị nào biết xin giúp em với nha.
Đúng đó bạn, số tồn của năm này được chuyển qua năm sau làm số dư, nếu bạn coi sổ sách không đúng thì BC với người làm SS nhá.
 

warm_heart

~lOve Only yOu~
Hội viên mới
Ðề: bảng cân đối phát sinh kế toán

cho em hỏi thường thì số dư cuối năm 2008 chính là số dư đầu năm 2009 đúng không ạ? nhung em xem trong bảng cân đối phát sinh tháng 1 đầu năm 2009 thì không phải như vậy? em mới đi làm nên không biết vì sao lại thê anh chị nào biết xin giúp em với nha.
Đúng rùi, số dư cuối tháng 12 năm 2008 sẽ là số đầu kì tháng 1 năm 2009. Nếu hok khớp thì bạn xem lại nhé!
Good luck!
 

stylehv78

NGỰA HOANG
Hội viên mới
Ðề: bảng cân đối phát sinh kế toán

cho em hỏi thường thì số dư cuối năm 2008 chính là số dư đầu năm 2009 đúng không ạ? nhung em xem trong bảng cân đối phát sinh tháng 1 đầu năm 2009 thì không phải như vậy? em mới đi làm nên không biết vì sao lại thê anh chị nào biết xin giúp em với nha.
Nguyên tắc số liệu trong KT khi chuyển kỳ số dư thì phải liên hoàn (tức là số dư CK <> số dư DK sau) trong TH như của bạn thì KT làm sai em phải kiểm tra lại làm cho đúng
 

LoiKT

Member
Hội viên mới
Ðề: bảng cân đối phát sinh kế toán

bạn cần nói rỏ hơn, sai chổ nào, còn nếu sai số cơ học thì điều chỉnh lại thôi, nếu không phải vậy thì cần xem lại cho từng tài khoản
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top