Mèo Mướp ơi, cho mình hỏi chút nha
cty mình làm bên thương mại, trong tháng 3 mình xem thấy bảng cân đối kế toán k dc cân, mình tìm ra chỗ chêch lệch đó là số dư cuối kỳ của tài khoản 154. bây h mình đưa số dư đó vào mục nào của bảng cân đối kế toán? có phải mục Hàng tồn kho không?
Cảm ơn bạn Mèo Mướp nhiều!
chi phí dở dang 154 trong mục mục HTK - TSNH đúng roài đó