vậy theo TT 200 mới thì em chuyển luôn số dư cuối của năm 2014 ở trên bảng cân đối kế toán vào người mua trả tiền trước dài hạn luôn đượckhông ạ, và HĐXD bên em không nói rõ cụ thể là xuất HĐ VAT khi nào, nên sếp em quyết khi nào xong mới xuất HĐ, và cứ hàng quý thì bên chủ đầu tư họ lại thanh toán tạm ứng cho bên em, vậy em cứ ghi nhận vào 131 thôi hay cần phải làm gì nữa để hợp lệ nhất ạ,