Chị ơi. em đang làm tờ khai tạm tính chị ah, công ty e là cty XD mới thành lập. tháng 11 vừa rồi mới có công trình, trong quý 4 có các chi phí lương, NVL, khấu hao...em ko hiểu một điều đó là trong tờ khai tạm tính có phần chi phí phát sinh trong kỳ: thì e lấy phần chi phí trên đã kết chuyển vào 632 rồi cộng với 642+ 635 đúng ko ạ hay tất cả các phát sinh trong quý??
e phân vân quá chị ah!!